印章管理自查报告(通用5篇)

时间:2011-04-08 06:43:35
染雾
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印章管理自查报告 篇一

近年来,随着社会的发展和进步,各种印章的使用越来越广泛,尤其在企事业单位以及政府机关中,印章的使用频率更是相当高。然而,由于印章管理的不规范和松散,印章管理隐患也逐渐暴露出来。为了解决这一问题,我单位进行了一次印章管理的自查。

首先,我们对印章的使用情况进行了全面梳理和统计。通过查阅印章的申请记录和使用记录,我们发现了一些问题。首先,由于没有明确的印章使用流程和制度,导致印章的使用情况不够规范。有些员工擅自使用印章,或者未经授权就使用了他人的印章,这给印章管理带来了一定的风险。其次,印章的申请和审批程序不够严格。有些员工为了方便快捷,申请印章的程序比较简单,并没有经过严格的审批程序,这也给印章管理带来了很大的隐患。

其次,我们对印章的保管情况进行了详细的检查。我们发现,由于印章的保管制度不够完善,导致有些印章的存放位置不明确,甚至有些印章被放置在了易于被盗窃的地方。这给印章的安全带来了很大的隐患。另外,由于印章的保管责任不明确,导致有些员工对印章的保管不够重视,没有做到定期检查和清点,这也给印章管理带来了风险。

最后,我们对印章的使用记录进行了仔细的分析。通过对印章使用记录的查阅,我们发现了一些问题。一方面,有些员工在使用印章时没有按照规定进行记录,导致印章的使用情况无法追溯和核实。另一方面,有些员工在使用印章时没有及时将印章还回,或者没有按照规定的程序进行印章的交接,这也给印章管理带来了一定的风险。

针对以上问题,我们制定了相应的整改措施。首先,我们将完善印章管理制度,明确印章的使用流程和审批程序,确保印章的使用规范。其次,我们将加强印章的保管工作,制定明确的印章保管制度,明确印章的存放位置和保管责任,确保印章的安全。最后,我们将加强印章使用记录的管理,要求员工按照规定进行记录,并定期进行核实和检查。

通过这次印章管理的自查,我们发现了一些问题,并制定了相应的整改措施。相信在今后的工作中,我们能够更加规范和科学地进行印章管理,确保印章的安全和有效使用。

印章管理自查报告 篇二

近年来,印章管理问题日益凸显,为了保证印章的安全和有效使用,我单位进行了一次印章管理的自查。通过这次自查,我们发现了一些问题,并采取了相应的整改措施,以确保印章管理工作的规范和科学。

在自查过程中,我们首先对印章的使用情况进行了全面梳理和统计。通过查阅印章的申请记录和使用记录,我们发现了一些问题。首先,印章的使用流程和制度不够规范,导致印章的使用情况不够规范。有些员工擅自使用印章,或者未经授权就使用了他人的印章,这给印章管理带来了一定的风险。其次,印章的申请和审批程序不够严格,有些员工为了方便快捷,申请印章的程序比较简单,并没有经过严格的审批程序,这也给印章管理带来了风险。

其次,我们对印章的保管情况进行了详细的检查。我们发现,由于印章的保管制度不够完善,导致有些印章的存放位置不明确,甚至有些印章被放置在了易于被盗窃的地方。这给印章的安全带来了很大的隐患。另外,由于印章的保管责任不明确,导致有些员工对印章的保管不够重视,没有做到定期检查和清点,这也给印章管理带来了风险。

最后,我们对印章的使用记录进行了仔细的分析。通过对印章使用记录的查阅,我们发现了一些问题。一方面,有些员工在使用印章时没有按照规定进行记录,导致印章的使用情况无法追溯和核实。另一方面,有些员工在使用印章时没有及时将印章还回,或者没有按照规定的程序进行印章的交接,这也给印章管理带来了一定的风险。

针对以上问题,我们制定了相应的整改措施。首先,我们将完善印章管理制度,明确印章的使用流程和审批程序,确保印章的使用规范。其次,我们将加强印章的保管工作,制定明确的印章保管制度,明确印章的存放位置和保管责任,确保印章的安全。最后,我们将加强印章使用记录的管理,要求员工按照规定进行记录,并定期进行核实和检查。

通过这次印章管理的自查,我们发现了一些问题,并制定了相应的整改措施。相信在今后的工作中,我们能够更加规范和科学地进行印章管理,确保印章的安全和有效使用。

印章管理自查报告 篇三

  为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

  一:印章管理自查情况

  首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(A角),另一保管人为印章专管人的B角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由A角保管、副钥匙由B角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在08年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

  目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

  1、存在旧章在用现象。

  机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

  2、用印登记簿登记不及时。

  个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

  3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

印章管理自查报告 篇四

  根据《关于

对印章管理使用情况进行检查的通知》(*农信联发[2009]347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,*****信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:

  一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展

  成立了以**任组长、***、***、***、***任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[2007]326号),及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的'顺利开展。

  二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障

  ***信用社印章管理健全,先后制定了《***行政公章管理办法》(***〔2007〕**号)、《****业务印章管理办法》(**[2008]*号)及****《机关日常事务管理规定》(***[2009]**号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

  三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生

  一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。

  二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室***负责保管和使用,工会印章由工会办**负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。

  三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续,并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字

  四、会计专用印章管理使用合规,夯实了业务发展基础

  (一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全,管理规范,并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》,对会计印章的领用、启用、更换、停用,保管印章人员岗位调换、离岗或离职等,均按规定进行了如实登记。

  (二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则,做到了印、押(机)、证分管分用。

  (三)会计印章严格按规定范围使用,无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章,均经分社负责人审批同意后加盖印章,并对有关内容进行了登记备案。

  (四)在营业过程中会计人员临时离柜,会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了,会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。

  (五)对需要更换的印章,均按规定程序申请刻制,作废印章按规定上缴,作废印模列入会计档案按规定保存。

  (六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的,严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。

  (七)***改革过渡期间,分支机构旧的行政公章按规定上交到***信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的,由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后,由办公室负责印章管理人员用章。

印章管理自查报告 篇五

  为保证印章使用、管理的正确性、安全

性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

  一、自查的主要内容:

  我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

  二、自查的情况

  经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

  (一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

  (二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

  (三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

  (四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

印章管理自查报告(通用5篇)

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